芜湖市医疗保障管理服务中心关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年12月18日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4950

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年12月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30369单卷装 宽胶带 1 27.0 得力/deli\30369单卷装 验收通过
2 得力 7154 记事贴/即时贴 24 48.0 得力/deli\7154 验收通过
3 苏泊尔 SW-15J67A 快开电水壶 4 420.0 苏泊尔/SUPOR\SW-15J67A 验收通过
4 得力 VP112 橡皮 30 45.0 得力/deli\VP112 验收通过
5 得力 77753 大剪刀 12 72.0 得力/deli\77753 验收通过
6 格来德 5001M 电烧水壶 2 240.0 格来德/GRELIDE\5001M 验收通过
7 齐心 B3059 订书针 50 75.0 齐心/Comix\B3059 验收通过
8 得力 8903 多功能笔筒/座/插/架 5 180.0 得力/deli\8903 验收通过
9 得力 2004 大裁纸刀/美工刀 12 72.0 得力/deli\2004 验收通过
10 得力 63102 大抽杆夹/报告夹 50 150.0 得力/deli\63102 验收通过
11 晨光 AJDN7664 小胶带/胶纸/胶条 1 12.0 晨光/M G\AJDN7664 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****306003





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2025-12-18
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