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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:****
项目联系电话:189****0817
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:孙菊霞:180****5155
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****15153
采购单位预算编码:107002
三、成交信息
成交日期:2025年12月18日
总成交金额(元):1908 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市少年路4-16号(粮食局家属楼底商一层) | 1908.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli | 5654 | 25 | 1.0 | 25.0 | |
| 2 | 晨光 ADM94745 文件管理/凭证纸 | 晨光/M G | ADM94745 | 6 | 55.0 | 330.0 | |
| 3 | 得力 9869 印油/印泥/**/数字章/便利贴/指示贴 | 得力/deli | 9869 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 4 | 晨光 HAGP1454 中性笔 | 晨光/M G | HAGP1454 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 5 | 得力 0231 装订线材 | 得力/deli | 0231 | 10 | 5.6 | 56.0 | |
| 6 | 得力 9589 印油/印泥/** | 得力/deli | 9589 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 7 | 得力 64105 文件管理/账本 | 得力/deli | 64105 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 9209 灰 文件盘 | 得力/deli | 9209 灰 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 9 | 得力 3158 记事本 | 得力/deli | 3158 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 10 | 得力 牛皮纸 | 得力/deli | 3480 | 200 | 0.8 | 160.0 | |
| 11 | 得力 5910 档案袋 | 得力/deli | 5910 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 12 | 南极人 蚕丝被 | 南极人/nanJiren | 南极人蚕丝被 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
| 13 | 得力 5526 文件袋 | 得力/deli | 5526 | 6 | 2.0 | 12.0 | |
| 14 | 得力 3498 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3498 | 180 | 2.0 | 360.0 | |
| 15 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7736 | 12 | 4.0 | 48.0 | |
| 16 | 得力 7665 记事本会议本 | 得力/deli | 7665 | 11 | 15.0 | 165.0 | |
| 17 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli | 5620 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 18 | 得力 6006 剪刀 | 得力/deli | 6006 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: