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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********253801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 SAN网络储存 绿联读卡器 | 绿联/Ugreen读卡器 | 个 | 1.00 | 19 | 19 |
| 2 | 得力 活页笔记本 日记本 得力皮面 活页笔记本 | 得力/deli活页笔记本 | 本 | 1.00 | 27 | 27 |
| 3 | 数码相机适配器 相机支架三角架 | 无品牌相机支架 | 个 | 1.00 | 290 | 290 |
| 4 | 茶花 茶花纸杯 | 茶花茶花纸杯一包50个装 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林雯雯
联系电话: 155****5333
传真:
地址: **省**市**大路2518号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: