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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:岳顺虎
项目联系电话:0997-****420
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652927
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县燕山路10号
采购单位联系人和联系方式:帕提古丽﹒艾克力:181****3886
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****29274
采购单位预算编码:060010
三、成交信息
成交日期:2025年12月18日
总成交金额(元):7116 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县**镇**路公园壹号小区1层109号商铺 | 7116.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西玛 BJ211-5 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | BJ211-5 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 2 | 得力 DL-彩色三联纸 账本/账册 | 得力/deli | DL-彩色三联纸 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 3 | 得力 GB100 装订耗材 | 得力/deli | GB100 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 4 | 公牛 GN-403 其它插座 | 公牛/BULL | GN-403 | 24 | 100.0 | 2400.0 | |
| 5 | 大卫 H5 马桶刷/厕所刷 | 大卫 | H5 | 100 | 7.0 | 700.0 | |
| 6 | 妙洁手套 耐油橡胶手套 | 妙洁/magic | 妙洁手套 | 200 | 8.0 | 1600.0 | |
| 7 | 振德 50只/盒 独立包装 普通口罩 | 振德 | 50只/盒 独立包装 | 200 | 6.0 | 1200.0 | |
| 8 | 威露士 消毒液 630ml 家居消毒液 | 威露士/Walch | 消毒液 630ml | 100 | 8.0 | 800.0 | |
| 9 | 西玛 8620-5凭证纸 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 8620-5凭证纸 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 10 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli | 33097 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 11 | 雨虹防水 滚筒刷 刷子 | 雨虹防水 | 滚筒刷 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: