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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1524
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 202g 洗衣皂 | 48 | 192.0 | 雕牌\202g | 验收通过 | |
| 2 | 彩虹 大盘无烟30单圈 蚊香/蚊香液 | 20 | 120.0 | 彩虹/RAINBOW\大盘无烟30单圈 | 验收通过 | |
| 3 | 松下 LR20BCH/2BN 普通干电池 | 10 | 120.0 | 松下/Panasonic\LR20BCH/2BN | 验收通过 | |
| 4 | 得力 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 1 | 46.0 | 得力/deli\50804 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30402 双面胶带 | 10 | 20.0 | 得力/deli\30402 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 苏诺 80*100cm 垃圾袋 | 2 | 560.0 | 苏诺\80*100cm | 验收通过 | |
| 8 | 蓝百合 垃圾袋 垃圾袋 | 2 | 580.0 | 蓝百合\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 垃圾筒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 10 | 兰诗 簸箕套扫 | 10 | 200.0 | 兰诗\扫把套装 | 验收通过 | |
| 11 | 兰诗 120L 垃圾桶 | 2 | 380.0 | 兰诗\120L | 验收通过 | |
| 12 | ** SM-1061-200 热水瓶 | 10 | 300.0 | **\SM-1061-200 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 36 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 85604 烧水壶 | 1 | 120.0 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 48 | 240.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 160.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光/M G 晨光(M G)APYVQ959 A4纸复印纸70G 打印纸办整箱 A4【70G】8包(共4000张)1箱 标签打/条码纸 | 10 | 1800.0 | 晨光/M G\APYY4C29 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |