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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7647
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LQ509 垃圾袋 | 30 | 135.0 | 得力/deli\LQ509 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6009 剪刀 | 4 | 32.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 12 | 102.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 6 | 1020.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADG98718 电子计算器 | 1 | 45.0 | 晨光/M G\ADG98718 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 25 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 6 | 24.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102固体胶 胶棒 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7102固体胶 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM94521 文件夹/抽杆夹/报告夹 | 6 | 120.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5302 文件夹 | 5 | 47.5 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM94817 档案盒 | 12 | 144.0 | 晨光/M G\ADM94817 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 3 | 36.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 K39 中性笔 | 15 | 360.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |