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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6201
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR103-03-2 抽纸 | 16 | 544.0 | 洁柔/C S\PR103-03-2 | 验收通过 | |
| 2 | 得力(deli) 9561 1件100只装蓝色250ml(9盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 | 10 | 190.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |