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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8720
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30041 双面胶带 | 46 | 69.0 | 得力/deli\30041 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7651 记事本 | 10 | 25.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5302ES 文件夹 | 100 | 800.0 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 20 | 320.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0414 订书机 | 20 | 280.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S07 中性笔 | 50 | 1200.0 | 得力/deli\S07 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |