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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025001004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2808L 激光翻页笔(支) | 得力/deli2808L, | 支 | 1.00 | 67 | 67 |
| 2 | 西数 WDBUZG0010BBK 1TB 移动硬盘 | 西部数据/WDWDBUZG0010BBK, | 个 | 2.00 | 480 | 960 |
| 3 | 西部数据 WDBPKJ0040BWT 西部数据移动硬盘WDBPKJ0040BWT(WD) 4TB 移动硬盘 白色 | 西部数据/WDWDBPKJ0040BWT, | 个 | 3.00 | 699 | 2097 |
| 4 | 得力 3725 塑盒装 50片/桶 52X可记录式 CD光盘(单位:片) | 得力/deli3725, | 盒 | 33.00 | 80 | 2640 |
| 5 | 金士顿(Kingston)DTKN/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB, | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王朝兴
联系电话: 175****5706
传真:
地址: **街道黎**新区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: