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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N1MB1P761****531411
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 0267 垃圾袋 | 妙洁/magic0267 | 把 | 8.00 | 25 | 200 |
| 2 | 格之格NT-PNH277T无芯片易加粉 硒鼓 | 格之格格之格NT-PNH277T无芯片易加粉 | 盒 | 1.00 | 260 | 260 |
| 3 | 格之格 NT-CH202FC(商用专业版) 墨粉/碳粉 碳粉 | 格之格NT-CH202FC(商用专业版) | 盒 | 5.00 | 100 | 500 |
| 4 | 南孚 CR1220 普通干电池 | 南孚/NANFUCR1220 | 节 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 无型号 光盘袋 光盘 | 无品牌无型号 | 盒 | 7.00 | 60 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 139****8228
传真:
地址: **市飞机场东街197号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: