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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********259402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9531 票夹/长尾夹 | 得力/deli9531 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
| 2 | 得力 9370 复写纸 | 得力/deli9370 | 本 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 装订柳管 装订线材 | 得力/deli装订柳管 | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 4 | 会计凭证封皮 账册封面 | 无品牌会计凭证封皮 | 包 | 3.00 | 18 | 54 |
| 5 | 晨光 92615 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G92615 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 2.00 | 6 | 12 |
| 7 | 晨光 彩色卡纸 折纸/手工纸 | 晨光/M G彩色卡纸 | 包 | 1.00 | 9 | 9 |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 9 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林海霞
联系电话: 189****1975
传真:
地址: 焉耆****财政局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: