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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M121********00405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力(deli)素描画架子榉木/铝合金画板架美术写生绘画广告展示架 73879 榉木画架 | 得力/deli73879 | 个 | 10.00 | 120 | 1200 |
| 2 | 乐士 VB01 气排球 | 乐士/LESHIVB01 | 个 | 2.00 | 102 | 204 |
| 3 | 联想 LD2451 硒鼓 | 联想/lenovoLD2451 | 盒 | 2.00 | 439 | 878 |
| 4 | 兵行者 哨子/ 兵行者 口哨 哨子 随意 | 兵行者随意 | 个 | 6.00 | 25 | 150 |
| 5 | 得力 17753 保温壶 | 得力/deli17753 | 个 | 4.00 | 220 | 880 |
| 6 | 雷射圈呼啦圈 | 无品牌55 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 漆工小学后勤采购
联系电话: ****933****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**镇漆工大道24号
附件信息: