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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2025001810
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 盒 | 6.00 | 18 | 108 |
| 2 | 南孚 7号耐用型充电电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号耐用型充电电池, | 粒 | 6.00 | 32 | 192 |
| 3 | 南孚 LR6-4B 普通干电池 5号 4粒装 | 南孚/NANFULR6-4B, | 板 | 25.00 | 10 | 250 |
| 4 | 南孚 TENAVOLTS 5号充电锂电池4粒 普通干电池 | 南孚/NANFUTENAVOLTS 5号充电锂电池4粒, | 盒 | 3.00 | 79 | 237 |
| 5 | 得力 7949 PU/PVC笔记本 16K/80张 会议记录本 | 得力/deli7949, | 本 | 20.00 | 16 | 320 |
| 6 | 国为 A4 160g牛皮纸 100张/包 | 国为A4 160g, | 包 | 2.00 | 22 | 44 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 熊军
联系电话: 135****4915
传真:
地址: ****路235****中心)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: