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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********175********2025001206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3192 16K/96张笔记本 | 得力/deli3192, | 本 | 10.00 | 32 | 320 |
| 2 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli6034, | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 0467 订书机白色/蓝色/黑色 | 得力/deli0467, | 个 | 2.00 | 32 | 64 |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 1.00 | 23 | 23 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 霍焱
联系电话: 180****8001
传真:
地址: **省**市**县杉王街道习部西路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: