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| ****管理局办公文具配送项目 | ||
| 2025-10-24 00:00:00 | ||
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****管理局办公文具配送项目
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****管理局办公文具配送项目
采购人(甲方):****
地址:****办事处环**路55号3楼
联系方式:134****7146
供应商(乙方): ****
地址:**市**区螺涌高桥路三街5号102室
联系方式:133****4704
主要标的:
| 1 | 回形针 | 20(盒) | 1.01 | 20.20 |
| 2 | 长尾夹(41mm) | 15(盒) | 10.91 | 163.65 |
| 3 | 固话机 | 4(台) | 65.81 | 263.24 |
| 4 | 中性笔(0.5mm) | 200(支) | 1.15 | 230.00 |
| 5 | 电池(5号) | 20(节/组) | 1.59 | 31.80 |
| 6 | U盘(64G) | 3(个) | 40.50 | 121.50 |
| 7 | 印章** | 3(套) | 6.98 | 20.94 |
| 8 | 便利贴(76X76) | 72(包) | 0.98 | 70.56 |
| 9 | 电热水壶 | 4(个) | 105.00 | 420.00 |
| 10 | 文件盒(侧宽75mm) | 40(个) | 7.57 | 302.80 |
| 11 | 标签纸(60X40) | 100(包) | 2.36 | 236.00 |
| 12 | 订书钉 | 30(盒) | 1.98 | 59.40 |
| 13 | 排插(3m) | 2(个) | 47.81 | 95.62 |
| 14 | CD | 4(盒) | 21.94 | 87.76 |
| 15 | 长尾夹(19mm) | 10(盒) | 4.47 | 44.70 |
| 16 | 电池(7号) | 20(节/组) | 1.59 | 31.80 |
| 17 | 排插(6m) | 2(个) | 63.96 | 127.92 |
| 18 | 排插(2m) | 2(个) | 47.81 | 95.62 |
| 19 | 固体胶水 | 20(支) | 1.63 | 32.60 |
| 20 | 文件盒(侧宽55mm) | 40(个) | 6.25 | 250.00 |
| 21 | 长尾夹(32mm) | 15(盒) | 6.25 | 93.75 |
| 22 | 中性笔(0.38mm) | 30(支) | 1.91 | 57.30 |
| 23 | 计算器 | 4(台) | 52.33 | 209.32 |
| 24 | 订书机 | 4(个) | 8.25 | 33.00 |
合同金额: 3,099.48元,大写金额:叁仟零玖拾玖元肆角捌分
履约期限:2025年11月01日至2027年12月31日
履约地点:**市台城街道环**路55号
采购方式:公开招标
2025年10月24日
2025年12月19日
合同附件:
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2025年12月19日