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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M121********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 7060-24 水彩笔 | 得力/deli7060-24 | 筒 | 250.00 | 8 | 2000 |
| 2 | 得力 66643 笔袋韩国可爱笔袋文具盒 | 得力/deli66643 | 个 | 200.00 | 7 | 1400 |
| 3 | 洁丽雅 8045 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace8045 | 条 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 4 | 晨光简易计数PVC跳绳AST97406 | 晨光/M GAST97406-1 | 根 | 200.00 | 8 | 1600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 席志辉
联系电话: ****943****
传真: 0794-****788
地址: **市**大道与王安石大道交汇处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市其它区**市****开发区贸易广场东街78号