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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********252201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 6.00 | 10 | 60 |
| 2 | 得力 9625 胶水 | 得力/deli9625 | 个 | 8.00 | 5 | 40 |
| 3 | 得力 JD413 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD413 | 个 | 5.00 | 19 | 95 |
| 4 | 三年二班 名片盒/本/夹/册拉杆夹 | 三年二班无型号 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 5 | 得力 8529A 彩色长尾夹装订用品 | 得力/deli8529A | 筒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 得力 5511 档案袋 | 得力/deli5511 | 件 | 60.00 | 2 | 120 |
| 7 | 得力 7414 打印/复印纸 | 得力/deli7414 | 包 | 6.00 | 210 | 1260 |
| 8 | 得力 33788 中性笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 9 | 晨光 YD-981 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-981 | 包 | 11.00 | 4 | 44 |
| 10 | 日记本稿纸 | 无品牌无型号 | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
| 11 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 13 | 得力 3186 记事本 | 得力/deli3186 | 本 | 20.00 | 35 | 700 |
| 14 | 得力 33424 票夹/长尾夹 | 得力/deli33424 | 件 | 10.00 | 17 | 170 |
| 15 | 晨光 YD-931 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-931 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 16 | 晨光(M G)文具1.0mm黑色中性笔 大笔画商务签名签字笔 子弹头水笔 12支/盒AGP13606 | 晨光/M GAGP13606 | 盒 | 5.00 | 30.4 | 152 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘玉敏
联系电话: 043****2476
传真:
地址: **省****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: