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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6910
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 无型号 抽纸 | 6 | 210.0 | 洁柔/C S\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ALJ99405 垃圾袋单卷 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\ALJ99405 | 验收通过 | |
| 3 | 五月花 WYH-GB102 垃圾桶 | 1 | 10.0 | 五月花\WYH-GB102 | 验收通过 | |
| 4 | 簸箕 簸箕/灰斗 | 1 | 8.0 | 无品牌\簸箕 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7102 胶棒/固体胶 | 1 | 15.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0426 经济型金属材质订书机/订书器(24/6或者26/6钉型) | 1 | 12.0 | 得力/deli\0426 | 验收通过 | |
| 7 | 通玻文件柜 | 1 | 450.0 | 无品牌\通玻文件柜 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |