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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9921
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 金鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 12 | 270.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 7011 纸杯 | 2 | 20.0 | 妙洁/magic\7011 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 牛皮纸 | 2 | 50.0 | 得力/deli\11879 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S60-A 中性笔 | 12 | 30.0 | 得力/deli\S60-A | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 电插座 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\GN-M1060(3-3) | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM95088 文件夹 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\ADM95088 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |