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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025002001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 支 | 24.00 | 1.5 | 36 |
| 2 | 乌斯京 1276 一次性手套 | 乌斯京1276, | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 齐心 MJ0910-2 双面胶 | 齐心/ComixMJ0910-2, | 卷 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 宝克 MP-210 记号笔 | 宝克/BaokeMP-210, | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龚玉花
联系电话: 157****0605
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: