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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1323
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63113 文件夹抽杆夹 | 20 | 25.0 | 得力/deli\63113 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63102 文件夹抽杆夹 | 5 | 10.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 3 | 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 | 3 | 396.0 | 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 4 | 一晨 防霉驱虫净 | 30 | 360.0 | 一晨\防霉驱虫净 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 G470 键盘有线键盘 | 5 | 225.0 | 联想/lenovo\G470 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |