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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6979
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-109K 电源插座 1.8米/3米/5米 | 2 | 116.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7536A 橡皮2B橡皮擦 | 1 | 18.0 | 得力/deli\7536A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30369 封箱胶 | 10 | 98.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号 普通干电池 30对/盒 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号 碱性普通干电池 30节/盒 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT26150 抽纸150抽无香型 | 20 | 460.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26150 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-217 3米电源插座 | 2 | 142.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |