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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9609
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 云** 桶装水 矿泉水/纯净水 | 18 | 108.0 | 云**\桶装水 | 验收通过 | |
| 2 | 怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水 | 11 | 275.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 s73 中性笔 | 20 | 56.4 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 4 | 五阳 水桶 水桶 | 2 | 56.0 | 五阳\水桶 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 | 2 | 50.0 | 好媳妇\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2607 抽纸 | 4 | 112.0 | 维达/vinda\V2607 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7375 打印/复印纸 | 2 | 108.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 3 | 50.79 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 9 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 12 | 72.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 插头 | 2 | 80.0 | 公牛/BULL\插头 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |