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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********255002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 樱花 XRFW-100 橡皮 | 樱花XRFW-100 | 个 | 15.00 | 4 | 60 |
| 2 | 兄弟 7360 粉盒 | 兄弟/BROTHER7360 | 个 | 2.00 | 160 | 320 |
| 3 | 撮子条扫 | 无品牌CZSB01 | 套 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 联想 2451粉仓 硒鼓 | 联想/lenovo2451粉仓 | 支 | 3.00 | 180 | 540 |
| 5 | 闪迪 MicroSD(TF 64G) 优盘内存 | 闪迪/SandiskMicroSD(TF 64G) | 个 | 4.00 | 118 | 472 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郝云鹏
联系电话: 135****8040
传真:
地址: **市**区西**大街1150号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: