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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5365
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 珍视明 蒸汽热敷眼罩 口罩/眼罩 | 12 | 300.0 | 珍视明/ZSM\蒸汽热敷眼罩 | 验收通过 | |
| 2 | 苏泊尔 KC38GA10 保温杯 | 11 | 1045.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC38GA10 | 验收通过 | |
| 3 | 阑欧 课业本/教学用本 笔记本套装 | 29 | 1450.0 | 阑欧\笔记本套装 | 验收通过 | |
| 4 | 幻响 D5 学习台灯 | 12 | 1020.0 | 幻响/i-mu\D5 | 验收通过 | |
| 5 | 安格耐特 F2120 羽毛球拍 | 8 | 800.0 | 安格耐特/Agnite\F2120 | 验收通过 | |
| 6 | 芊华 QH-QYS-002 伞 | 35 | 1050.0 | 芊华\QH-QYS-002 | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DTKN U盘 | 37 | 1665.0 | 金士顿/Kingston\DTKN | 验收通过 | |
| 8 | 得力 50704 荣誉证书奖状/证书 | 103 | 1030.0 | 得力/deli\50704 | 验收通过 | |
| 9 | 扬子 DFC-001 电动牙刷 | 18 | 1440.0 | 扬子\DFC-001 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |