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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1618
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0037-D 回形针 | 14 | 126.0 | 得力/deli\0037-D | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0231起钉器 | 1 | 4.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303S 刷片液体胶水(透明)(125ml/支) | 32 | 144.0 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9248 板夹(白)(只) | 10 | 76.0 | 得力/deli\9248 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8383 档案袋 | 12 | 132.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30248 胶带 | 20 | 150.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7103 胶棒 | 5 | 150.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |