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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6752
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双飞燕 KR-85 有线键盘 | 1 | 70.0 | 双飞燕/A4TECH\KR-85 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号 普通干电池 | 10 | 55.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1542A 语音计算器 | 3 | 90.0 | 得力/deli\1542A | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 DCP-7080D/打印机上棍配件 | 1 | 230.0 | 兄弟/BROTHER\DCP-7080D | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5715 文件袋 | 4 | 60.0 | 得力/deli\5715 | 验收通过 | |
| 6 | 莱盛 LS-2600/打印机定影器配件 | 1 | 190.0 | 莱盛/Laser\LS-2600 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |