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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N761********2514802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 装扮用品 气球套装 | 国产气球套装 | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 2 | 贝意品 海绵垫/布料/面料/手工diy 空白灯笼 | 贝意品空白灯笼 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 3 | 英雄 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 | 英雄/HERO墨水 | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 演绎 气球 | 演绎/TALKSTORY卡** | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 得力 DL009 美工刀 | 得力/deliDL009 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 7 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554A | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 8 | 白雪 M-03 记号笔 双头记号笔 | 白雪M-03 | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦玉芳
联系电话: 181****6767
传真:
地址: **新****学校
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: