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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9467
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7659 记事本 | 10 | 325.0 | 得力/deli\7659 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 150.0 | 得力/deli\7739 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针座/盒 | 15 | 37.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 4 | 220.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 线性电源 | 5 | 305.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 5 | 37.5 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 5 | 62.5 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 5 | 55.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5901 文件夹 | 20 | 1000.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 文件袋 | 40 | 128.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 11 | 联想 KN102 有线鼠标 | 2 | 190.0 | 联想/lenovo\KN102 | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 1 | 16.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 13 | 爱好 832 中性笔 | 10 | 130.0 | 爱好/AIHAO\832 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5623 档案盒 | 5 | 50.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 15 | 戴乐 Q6 扩音器 | 2 | 396.0 | 戴乐\Q6 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0433 订书机 | 10 | 255.0 | 得力/deli\0433 | 验收通过 | |
| 17 | 得力7363 打印/复印纸 | 15 | 2700.0 | 得力/deli\得力7363 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7757 打印/复印纸 | 50 | 550.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 77757 剪刀 | 15 | 165.0 | 得力/deli\77757 | 验收通过 | |
| 20 | 国旗 | 2 | 130.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 20.0 | 验收通过 |