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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0407
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | HD 保鲜袋 | 10 | 150.0 | HD\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 洗洁精 | 4 | 456.0 | 立白/Liby\232g | 验收通过 | |
| 3 | 金文誉 锅铲 | 1 | 55.0 | 金文誉\0 | 验收通过 | |
| 4 | 国勇 钢丝球 | 5 | 30.0 | 国勇\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 棉线手套 | 10 | 20.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 回力 加长橡胶手套 | 10 | 110.0 | 回力/Warrior\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 沉弗 粘蝇纸 | 100 | 120.0 | 沉弗\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 美医美 一次性手套 | 30 | 96.0 | 美医美\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 迪茵 加厚地毯 | 1 | 278.0 | 迪茵/DIYIN\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 保鲜膜45# | 3 | 630.0 | 妙洁/magic\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |