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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********251601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸得力(deli)莱茵河A4打印纸 70g克500张*8包 | 得力/deli7797 | 箱 | 8.00 | 180 | 1440 |
| 2 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池南孚9V碱性方形电池6f22方块九伏/遥控玩具/烟雾报警器/无线麦克风/万用表/话筒/遥控器 | 南孚/NANFU9V碱性电池 | 件 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 绿联 其它网络设备绿联水晶头六类网线超6千兆五5七7类j45网络接头连接器插头 50U加强镀金六类千兆 100颗装 | 绿联/Ugreen水晶头 | 盒 | 1.00 | 200 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘贵春
联系电话: 134****4452
传真:
地址: **市**头镇团结村二组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: