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根据《中华人民**国审计法》有关规定,****派出审计组,于2025年6月至9月,****中心学校食堂经营管理情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
****中心校****学校、****学校、****学校****小学等3个学校,每个学校各有1个食堂。
(二)食堂财务收支结余情况
审计结果表明,****中心校虽然能认真执行国家和省、市、县有关校园餐的政策要求,建立了校园食堂食品安全管理制度,推动了校园食品安全规范化、科学化管理,但审计也发现,****中心校在食堂资金管理、食材采购管理等方面还存在一些问题,需进一步加强和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)资金管理使用方面不规范
用伙食费支付食品安全责任保险费、食堂收支结余情况未公示、原始单据与发票金额不一致。
(二)食材采购管理方面有短板
未按合同约定落实大宗食材供货、未向食材供应商收取履约保证金、未按合同约**算食材费用、支付部分食材费无正式发票。
(三)食品安全管理方面有不足
食品成品留样不规范、食堂备餐人员管理不规范。
三、审计处理意见及建议
对上述问题,****已依法出具审计报告并明确整改要求,提出加强食堂财务管理、认真宣传和执行校园餐的政策要求等审计建议。
审计指出问题后,****中心校正在积极整改。****将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。