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采购人(甲方):****
地址:**省**市**区金****中心1号楼
联系方式:0917-****967
供应商(乙方):****(特殊普通合伙)
地址:**市高新区高新四路13号朗臣大厦11907室
联系方式:139****6698
主要标的:
| 1 | 35000 | 1(项) | ¥34,986.52 | ¥34,986.52 | 根据年度审计工作安排,对局系统相关单位开展财务管理内部审计工作,通过对财务管理执行情况审计,查找各单位财务管理中的薄弱环节、存在问题及潜在风险,进一步加强和规范财务管理,建立健全内部控制制度,提升内部监督管理质量,提高财政预算资金使用效能,保护国有资产安全完整,保障人社各项业务工作按期完成。 |
合同金额: 34,986.52元,大写(人民币):叁万肆仟玖佰捌拾陆元伍角贰分
履约期限:2025年12月22日至2026年12月22日
履约地点:
采购方式:框架协议采购
2025年12月22日
2025年12月22日
合同附件:
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2025年12月22日