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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0111
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3192 16K/96张笔记本 | 10 | 320.0 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6034 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0467 订书机白色/蓝色/黑色 | 2 | 64.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 1 | 23.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |