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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9763
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5531 拉杆夹、抽杆夹 混色 | 40 | 80.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADBN6429 鼠标垫/贴/腕垫 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\ADBN6429 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2003 美工刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 78986 文件栏金属 | 1 | 75.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33640 资料册 40页 | 4 | 48.0 | 得力/deli\33640 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 A4 文件袋 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5604 档案盒 75mm | 6 | 102.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5603 档案盒 55mm | 5 | 75.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8552 票夹/长尾夹 41mm | 2 | 36.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6817 白板笔 | 10 | 20.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 BP142 PU/PVC笔记本 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\BP142 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APYVQ961 打印/复印纸 80g | 20 | 2400.0 | 晨光/M G\APYVQ961 | 验收通过 | |
| 13 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 1 | 10.0 | 中华牌\101 2B | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 | 8 | 40.0 | 得力/deli\9082 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7302 胶水 | 120 | 240.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 33295 文件夹 单夹 | 2 | 16.0 | 得力/deli\33295 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 DL-DP182 美工刀片 | 2 | 10.0 | 得力/deli\DL-DP182 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 6370 胶棒 15g | 36 | 72.0 | 得力/deli\6370 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条/-宽 | 5 | 35.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |