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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********575********2025002203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 DT26200 抽纸 10提/箱 | 心相印/Mind Act Upon MindDT26200, | 件 | 2.00 | 245 | 490 |
| 2 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 (36*55cm/100只)手提式垃圾袋 | 蓝鲸环卫LJHW-8544, | 扎 | 4.00 | 16 | 64 |
| 3 | 得力 9570 纸杯(白)250ml(50只/包) | 得力/deli9570, | 包 | 65.00 | 8 | 520 |
| 4 | 得力 0368 省力订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王成开
联系电话: 151****8139
传真:
地址: **省**市**区政通路行政办公大楼二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: