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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1070
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚新 YW01 文稿纸/草稿纸/文件纸/团员本/党章 | 5000 | 1500.0 | 亚新\YW01 | 验收通过 | |
| 2 | 雪豹 去污粉/剂/苏打粉 | 2 | 12.0 | 雪豹/XB\去污粉 | 验收通过 | |
| 3 | 固特 抽屉滑轨道 | 1 | 45.0 | 固特\抽屉滑轨 | 验收通过 | |
| 4 | 塑丰 礼品袋/抽纸盒/塑料袋 | 5 | 90.0 | 塑丰\HY-01盒子 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT32150 抽纸 | 40 | 580.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30669 胶带/胶纸/胶条/双面胶 | 10 | 15.0 | 得力/deli\30669 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 50 | 110.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9561 纸杯 | 20 | 380.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 9 | 玲珑 玲珑绿茶 | 10 | 550.0 | 玲珑\ | 验收通过 | |
| 10 | 永亮 0636 30*80毛巾/面巾/方巾 | 5 | 29.0 | 永亮\0636 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |