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为切实履行财政监督职责,持续提升我区会计信息质量,根据《中华人民**国会计法》《财政检查工作办法》和《****财政厅关于开展2025年度会计和评估监督检查工作的通知》(****)等文件要求,我局对****促进中心、金****人民政府、金****集团**小学、金****集团有限公司4家单位2024年度的会计信息质量情况进行了监督检查。现将检查结果公示如下:
一、检查发现的问题
(一)****促进中心
固定资产管理不到位、合同管理不善、差旅费管理欠规范等。
(二)金****人民政府
内控制度体系建设和执行不到位、采购程序不严谨、会计基础工作不到位等。
(三)金****集团**小学
部分内控制度更新不及时、建设项目资产移交不到位、食堂管理需加强等。
(四)金****集团有限公司
会计工作欠规范、工程项目管理不到位、内控制度体系不完整等。
二、整改情况
****公司形成整改清单、逐项销号整改,进一步健全内部控制制度,持续提高财务业务水平,防止类似问题再次发生。
特此公告。
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2025年12月22日