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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025002807
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 FXP96364 橡皮擦 | 晨光/M GFXP96364, | 块 | 20.00 | 23 | 460 |
| 2 | 晨光 ARL960H3 学生绘图软尺套装 | 晨光/M GARL960H3, | 套 | 64.00 | 3.5 | 224 |
| 3 | 乐普升 9803 修正带 | 乐普升9803, | 只 | 200.00 | 5 | 1000 |
| 4 | 得力 S955-2B 铅笔 | 得力/deliS955-2B, | 盒 | 90.00 | 6 | 540 |
| 5 | 掌握 05302 熊仔可洗水彩笔 | 掌握/Grasp05302, | 盒 | 100.00 | 8 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 侯金发
联系电话: 138****6658
传真:
地址: **市捧乍镇东街60号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: