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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********379********2025000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0018 金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 单盒装 办公室具用品 0018 | 得力/deli0018, | 件 | 47.00 | 1.7 | 79.9 |
| 2 | 富强 A4一次性杯子 | 富强A4, | 件 | 5.00 | 110 | 550 |
| 3 | 柔贝佳 R301 10包装大规格抽纸 | 柔贝佳R301, | 提 | 79.00 | 25 | 1975 |
| 4 | 格之格 NT-T1610L 加黑型碳粉1支装 | 格之格NT-T1610L, | 支 | 30.00 | 21.6 | 648 |
| 5 | 兰诗 FH-1163 垃圾袋 | 兰诗FH-1163, | 捆 | 180.00 | 5 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: qxswsj8524
联系电话: 183****8524
传真:
地址: **市铁石乡街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: