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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6691
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 HAMP0064 自动铅笔 | 50 | 150.0 | 晨光/M G\HAMP0064 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 70816-60 马克笔 | 35 | 3080.0 | 得力/deli\70816-60 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 26301 白板笔 | 30 | 474.0 | 晨光/M G\26301 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文件袋/手提袋/考务包/礼品袋/盒/塑料袋 | 35 | 350.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 22287 PU/PVC笔记本 | 60 | 1800.0 | 得力/deli\22287 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30205 透明胶带/胶纸/胶条 | 9 | 54.0 | 得力/deli\30205 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |