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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5703
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 贴纸 | 120 | 240.0 | 得力/deli\9063 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0501 卷笔刀/削笔器 | 39 | 585.0 | 得力/deli\0501 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 RW512 卷筒纸 卷纸 | 100 | 2800.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW512 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9795 桌面文件柜 | 23 | 2484.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
| 5 | 张小泉 HSS-185 剪刀 | 60 | 1500.0 | 张小泉\HSS-185 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7302 胶水 | 80 | 2240.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30214 胶带/胶纸/胶条 | 100 | 800.0 | 得力/deli\30214 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 90 | 450.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |