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订单:****,于:2025-12-23 12:13进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**清泉**北路
成交金额:1066.00,大写(人民币):壹仟零陆拾陆元整
| 1 | 胶水 | 晨光/M G 7104 胶水 | 晨光/M G | 7104 | 7 | ¥48.0000 | ¥336.00 |
| 2 | 票夹 | 得力/deli 24个/盒 票夹 | 得力/deli | 24个/盒 | 10 | ¥17.0000 | ¥170.00 |
| 3 | 剪刀 | 得力/deli 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 5 | ¥13.0000 | ¥65.00 |
| 4 | 票夹 | 得力/deli 8553 票夹 | 得力/deli | 8553 | 10 | ¥13.0000 | ¥130.00 |
| 5 | 笔筒 | 得力/deli 908 笔筒 | 得力/deli | 908 | 10 | ¥10.0000 | ¥100.00 |
| 6 | 文件夹 | 和昌 SH37 文件夹 | 和昌 | SH37 | 20 | ¥6.0000 | ¥120.00 |
| 7 | 美工刀 | 得力/deli 2053 美工刀 | 得力/deli | 2053 | 5 | ¥5.0000 | ¥25.00 |
| 8 | 文件袋 | 国产 网格 文件袋 | 国产 | 网格 | 20 | ¥4.0000 | ¥80.00 |
| 9 | 订书钉 | 得力/deli 0014厚订 订书钉 | 得力/deli | 0014厚订 | 10 | ¥4.0000 | ¥40.00 |
联系人:****联合会
联系方式:159****6516
采购单位:****
2025年12月23日