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一、采购人名称: ****七一八台
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********388********2025001602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5684, | 个 | 30.00 | 13 | 390 |
| 2 | 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-13, | 包 | 17.00 | 3 | 51 |
| 3 | 得力 1529 电子计算器 (单位:台) | 得力/deli1529, | 台 | 1.00 | 50 | 50 |
| 4 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 得力/deli9560, | 包 | 50.00 | 11.8 | 590 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****七一八台
联系人: 钱秋亚
联系电话: 182****1326
传真:
地址: **省**市建设北路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: