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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********447********2025000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGP30105 中性笔12支装 | 晨光/M GAGP30105, | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 得力 7653 胶装本A5/60张10本装 | 得力/deli7653, | 本 | 6.00 | 17.33 | 103.98 |
| 3 | 得力 P05840 手提双层事务包 | 得力/deliP05840, | 个 | 52.00 | 10 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘丹
联系电话: 158****3921
传真:
地址: ******经济开发区管委会六楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: