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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2519602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70564 书皮 拉杆夹(一包) | 得力/deli70564 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 得力 3831 票夹/长尾夹 长尾夹(中号) | 得力/deli3831 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 4 | 博文 25905 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen25905 | 本 | 15.00 | 15 | 225 |
| 5 | 得力 3731 光驱/刻录/DVD | 得力/deli3731 | 个 | 1.00 | 320 | 320 |
| 6 | 妙洁 簸箕套 | 妙洁/magic131 | 套 | 4.00 | 34 | 136 |
| 7 | 得力 6357 胶水 | 得力/deli6357 | 瓶 | 10.00 | 8 | 80 |
| 8 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 6.00 | 150 | 900 |
| 9 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 好媳妇AGW-4442 | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柳兴明
联系电话: 136****5435
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县**路综合楼4号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: