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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5508
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 BT927 卷筒纸 | 4 | 212.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT927 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT15150 抽纸 | 12 | 660.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15150 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 一次性餐桌用品套装 | 10 | 250.0 | 妙洁/magic\妙洁纸杯一次性 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVT959 打印/复印纸 | 2 | 340.0 | 晨光/M G\APYVT959 | 验收通过 | |
| 5 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 1 | 65.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 27016 文件夹 | 10 | 500.0 | 得力/deli\27016 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 LR20 普通干电池 | 5 | 98.0 | 南孚/NANFU\LR20 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1837 算术型计算器 | 1 | 28.0 | 得力/deli\1837 | 验收通过 | |
| 9 | 好媳妇 LP-6701 平板拖把 | 1 | 69.0 | 好媳妇\LP-6701 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9863 印油/印泥/** | 1 | 10.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 11 | 茶花 117001 水桶 | 1 | 24.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |