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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4176
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 扫把 扫把 | 30 | 900.0 | 兰诗\扫把 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 0207 水桶 | 20 | 300.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 3 | 洁丽雅 6443. 毛巾/面巾/方巾 | 20 | 300.0 | 洁丽雅/grace\6443. | 验收通过 | |
| 4 | 美丽新 垃圾夹 | 40 | 600.0 | 美丽新\美丽新环卫垃圾夹垃圾钳 | 验收通过 | |
| 5 | 亮朵 除尘掸/掸头 | 12 | 180.0 | 亮朵\亮朵加厚款 80cm | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |