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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0353
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 环杰 袖标 | 100 | 270.0 | 环杰\212 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 **杠 | 100 | 100.0 | 得力/deli\222 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 三道杠 | 120 | 120.0 | 得力/deli\333 | 验收通过 | |
| 4 | 环杰 60*80 垃圾袋 | 124 | 2604.0 | 环杰\60*80 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9873 光敏印油/印泥/** | 1 | 9.46 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 6 | 环杰 隔离锥/隔离带 | 12 | 288.0 | 环杰\50 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 JB-801 学生用笔记本 | 156 | 936.0 | 晨光/M G\JB-801 | 验收通过 | |
| 8 | 环杰 其它手动工具 | 5 | 40.0 | 环杰\321 | 验收通过 | |
| 9 | 环杰 自封袋 | 5 | 95.0 | 环杰\6532 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 橡皮筋 | 20 | 290.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 11 | 狂神 KS0317 跳绳 | 10 | 180.0 | 狂神\KS0317 | 验收通过 | |
| 12 | 爱特福 468ml*30瓶 84消毒液 | 10 | 1400.0 | 爱特福\468ml*30瓶 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 48 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 A4粉色复印纸卡纸 | 2 | 20.0 | 得力/deli\83636 | 验收通过 | |
| 15 | 奖状/证书 | 6 | 120.0 | 无品牌\8K | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 AJD95750 贴地胶带/胶纸/胶条 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\AJD95750 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |