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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5988
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 琥臻 办公椅实木会议椅班前椅 斜扶手 HZ-Y403 | 4 | 1160.0 | 琥臻\HZ-Y403 | 验收通过 | |
| 2 | 琥臻 1.6米办公桌办公台木皮油漆电脑桌 | 4 | 3120.0 | 琥臻\HZ-Z1601 | 验收通过 | |
| 3 | 新好 A4/70g 新好/SOHO A4 70g 纸打印复印纸 | 1 | 155.0 | 新好/SOHO\A4/70g | 验收通过 | |
| 4 | 新好 A4 70g 复印纸 | 1 | 155.0 | 新好/SOHO\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |